Рефераты

Дипломная работа: Анализ финансового состояния и устранение узких мест в финансово-хозяйственной деятельности организации

– прирост доходов от предоставления услуг телеграфной связи, услуг по передаче данных и телематических услуг связи составил 491,7 млн. руб., или 9,28% уровня 2007 года, что обусловлено ростом числа пользователей услуг широкополосного доступа (ШПД) и соответственно ростом доходов от предоставления доступа к сети Интернет. На 1 января 2010 года количество абонентов ШПД составило 593,9 тыс. шт. (прирост к 2008 г. составил 44,5%);

– прирост доходов от предоставления услуг местной телефонной связи составил 72,3 млн. руб., или 0,62%, что в основном обусловлено индексацией регулируемых тарифов с 1 марта 2009 года;

– прирост доходов от сдачи активов в аренду составил 445,0 млн. руб., или 135,3%, что связано с увеличением количества объектов, сдаваемых в аренду;

– снижение доходов от услуг присоединения и пропуска трафика, составившее 1176,2 млн. руб., или 31,47%, обусловлено снижением объемов пропускаемого трафика, а также отменой с 1 марта 2008 года тарификации точек присоединения;

– увеличение доходов от предоставления услуг внутризоновой телефонной связи составило 1986,6 млн. руб., или 66,68%, что связано с увеличением за период трафика от фиксированных абонентов как на сети фиксированных, так и на сети сотовых операторов;

– снижение доходов от предоставления услуг сотовой связи без учета дочернего бизнеса составило 31,8 млн. руб., или 2,98%, что объясняется уменьшением потребления услуг абонентами как в массовом, так и в корпоративном сегменте;

– снижение доходов по услугам содействия и агентским услугам, составило 175,2 млн. руб. (-26,98%). Снижение доходов произошло за счет уменьшения объема оказанных услуг пользователям со стороны ОАО «Ростелеком», а также заключения с пользователями на уровне ОАО «Ростелеком» прямых договоров.

Далее рассчитаем структуру доходов ОАО «Сибирьтелеком» в процентом отношении к итогу, полученные данные представим в виде таблицы (табл. 3).

Таблица 3. Структура доходов ОАО «Сибирьтелеком» в 2007–2009 гг.%

Вид доходов 2007 г. 2008 г. 2009 г. Отклонение
Услуги местной телефонной связи 43,64 41,05 41,65 -1,98
в том числе:
универсальные услуги связи 0,001 0,003 0,003 0,002
Услуги телеграфной связи, услуги по передаче данных и телематических услуги связи 19,97 16,53 20,70 0,73
в том числе:
услуги по передаче данных и услуги предоставления доступа к сети Интернет 12,03 15,69 19,90 7,87
Услуги внутризоновой телефонной связи 11,23 19,65 17,76 6,53
Услуги присоединения и пропуска трафика 14,09 11,22 9,16 -4,93
Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 4,02 4,39 3,70 -0,32
Доходы от сдачи активов в аренду 1,24 2,19 2,77 1,53
Услуги содействия и агентские 2,45 2,14 1,70 -0,75
Услуги подвижной радиосвязи, проводного вещания, радиовещания, телевидения 1,53 1,54 1,44 -0,09
Прочие доходы по неосновным видам деятельности 1,03 1,27 1,12 0,10
Прочие услуги по основным видам деятельности 0,01 0,00 0,00 -0,01
Итого 100,00 100,00 100,00 0,00

В структуре доходов Компании наиболее значительная доля принадлежит доходам от предоставления услуг местной телефонной связи – 41,65% (11 650,3 млн. руб.).

Существенными статьями в структуре доходов являются доходы от услуг по передаче данных и телематических услуг связи (5 791,2 млн. руб.) и от предоставления услуг внутризоновой телефонной связи (4 966,1 млн. руб.) 20,7% и 17,76% соответственно. Доходы, полученные от услуг присоединения и пропуска трафика, составляют 9,16% (2 561,6 млн. руб.) от суммарной выручки. Доходы от предоставления услуг сотовой связи в структуре выручки – 3,7% (1 034,9 млн. руб.).

Динамика расходов ОАО «Сибирьтелеком» обусловлена изменениями, произошедшими в структуре доходов анализируемого предприятия. Показатели, характеризующие изменение расходов общества представлены в таблице 4.

Таблица 4. Изменение расходов ОАО «Сибирьтелеком» за период 2007–2009 гг. млн. руб.

Вид расходов 2007 г. 2008 г. 2009 г. Отклонение 2009 г. к 2007 г.
млн. руб. %
Затраты на оплату труда 7542,4 7259,1 6624,2 -918,2 -12,17
Амортизация основных средств 3244,6 4036,7 4714,1 1469,5 45,29
Услуги операторов связи (кроме ОАО «Ростелеком») 2484,4 2752 2559,5 75,1 3,02
Услуги сторонних организаций 1479,5 1827,5 1789,2 309,7 20,93
Отчисления на социальное страхование 1709,5 1585,5 1544,8 -164,7 -9,63

Материальные затраты

1053,1 1383,7 1201,4 148,3 14,08
Расходы на энергетические ресурсы 667,7 685,4 670 2,3 0,34
Арендная плата 500,3 681,1 656,8 156,5 31,28
Услуги ОАО «Ростелеком» 183,4 180,9 428 244,6 133,37
Покупная стоимость товара 87,9 181,3 213,1 125,2 142,43
Налоги и сборы, включаемые в состав расходов по обычным видам деятельности 36,3 38,4 36,5 0,2 0,55
Прочие расходы по обычным видам деятельности 2203,6 2496,7 2714,3 510,7 23,18
Итого
21192,7 23108,2 23152 1959,3 9,25

По сравнению с 2007 годом (без учета дочернего бизнеса):

– расходы на оплату труда и отчисления на социальное страхование уменьшились на 918,2 млн. руб., или на 12,17%, что связано с проводимой работой по оптимизации численности сотрудников;

– расходы по услугам операторов связи (кроме ОАО «Ростелеком») уменьшились на 75,1 млн. руб., или 3,02%, вследствие оптимизации маршрутов прохождения трафика.

– материальные затраты уменьшились на 148,3 млн. руб., или на 14,08%, что связано с реализацией мероприятий по сокращению издержек.

– размер начисленной амортизации основных средств возрос на 1469,5 млн. руб., или на 45,28%, что связано с активной инвестиционной политикой Компании, направленной на развитие и модернизацию сети;

– прирост расходов по услугам ОАО «Ростелеком» составил 244,6 млн. руб., или 133,37%, что обусловлено увеличением потребляемого Интернет-трафика растущей абонентской базой ОАО «Сибирьтелеком».

– прирост прочих расходов составил 510,7 млн. руб., или 23,18%, что в основном обусловлено ростом агентских вознаграждений, а также расходов по программному обеспечению и базам данных.

Далее проанализируем структуру расходов ОАО «Сибирьтелеком» (табл. 5).

Таблица 5. Структура расходов ОАО «Сибирьтелеком» в 2007–2009 гг. млн. руб.

Вид расходов 2007 г. 2008 г. 2009 г. %
Затраты на оплату труда 35,59 31,41 28,61 -6,98
Амортизация основных средств 15,31 17,47 20,36 5,05
Услуги операторов связи (кроме ОАО «Ростелеком») 11,72 11,91 11,06 -0,67
Услуги сторонних организаций 6,98 7,91 7,73 0,75
Отчисления на социальное страхование 8,07 6,86 6,67 -1,39
Материальные затраты 4,97 5,99 5,19 0,22
Расходы на энергетические ресурсы 3,15 2,97 2,89 -0,26
Арендная плата 2,36 2,95 2,84 0,48
Услуги ОАО «Ростелеком» 0,87 0,78 1,85 0,98
Покупная стоимость товара 0,41 0,78 0,92 0,51
Налоги и сборы, включаемые в состав расходов по обычным видам деятельности 0,17 0,17 0,16 -0,01
Прочие расходы по обычным видам деятельности 10,40 10,80 11,72 1,33
Итого 100,00 100,00 100,00 0,00

В общей сумме затрат Компании наибольшую долю занимают расходы на оплату труда и отчисления на социальное страхование – 28,61% и 6,67%, соответственно, амортизационные отчисления – 20,36%, прочие расходы – 11,72%, расходы по услугам операторов связи – 11,06%, и расходы по услугам сторонних организаций – 7,73%.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


© 2010 Реферат Live